Consultar / Manifestar / Importação

A consulta e importação de notas fiscais eletrônicas recebidas garante que todas as entradas sejam registradas corretamente no sistema, assegurando conformidade fiscal e eficiência no controle de produtos e vendas.


Pré-requisito essencial

  • Certificado digital: Deve estar configurado corretamente no sistema. Evite utilizá-lo simultaneamente em outros sistemas para prevenir bloqueios de acesso pela SEFAZ.

Passo a passo para consulta e importação

1. Consultar NF-e recebidas

  1. Acesse o menu principal do sistema.
  2. Clique em documentos recebidos.
  3. Selecione consultar NF-e recebidas.
  4. Defina o período inicial e final da busca e clique em consultar.
    • Importante: a importação das notas deve ser feita individualmente, uma a uma.

2. Manifestar a nota fiscal

  1. Localize a nota desejada na lista.
  2. Selecione a nota e escolha o tipo de manifestação:
    • Ciência da operação: conhecimento da operação sem manifestação conclusiva.
    • Confirmação da operação: confirma que a nota foi recebida.
    • Operação não realizada: informa que a operação não ocorreu.
    • Desconhecimento da operação: declara que a empresa não reconhece a operação.
  3. Clique em manifestar.

3. Importar XML da nota

  • Após manifestar, clique em importar XML para carregar os dados da nota na tela de importação.

4. Cadastrar e configurar produtos

  1. Visualize os produtos da nota na coluna à esquerda.
  2. Selecione os itens desejados e clique em cadastrar produtos para movê-los para a coluna à direita.
  3. Configure informações essenciais como:
    • Regra fiscal obrigatória
    • Margem de lucro
    • Grupo do produto
    • Marca
    • Unidade de medida
    • Descrição
    • Código de barras
  4. Para aplicar alterações em lote, selecione múltiplos produtos e clique em confirmar.
  5. Ao finalizar, clique em salvar.

5. Converter unidade de medida (opcional)

  • Se necessário, converta a unidade comprada em outra para venda.
  • Exemplo: ao comprar caixas de 6 unidades de refrigerante e vender por unidade, informe o fator de divisão = 6 para que o sistema reconheça 12 unidades em 2 caixas.

6. Preencher informações fiscais e ajustar preço de venda

  • O sistema preenche automaticamente os dados de pagamento com base no XML.
  • Ajuste o preço de venda inserindo a margem de lucro ou definindo o valor manualmente.

7. Informar GNRE (opcional)

  • Para operações interestaduais com substituição tributária, insira os dados da GNRE, como:
    • Modelo, UF, vencimento e pagamento
    • Número do documento
    • Valor
    • Código de autenticação

8. Finalizar o registro da nota

  • Após todas as configurações, clique em salvar.
  • A nota será registrada com produtos cadastrados, regras fiscais aplicadas e preço de venda atualizado.

Importante: Seguir este processo garante que as entradas de NF-e sejam importadas com segurança, evitando erros fiscais e preparando o sistema para as próximas vendas.

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